Решение от 19.08.2013 г № 156

О внесении изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2010 — 2014 годы


НА 2010 - 2014 ГОДЫ
В соответствии с частью 4 статьи 24 Устава муниципального образования "Киясовский район" районный Совет депутатов решает:
Внести в Программу социально-экономического развития муниципального образования "Киясовский район" на 2010 - 2014 годы, утвержденную решением Киясовского районного Совета депутатов от 01.03.2010 N 319, следующие изменения:
1) В Паспорт Программы:
а) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые      В результате реализации Программы ожидается:
конечные       увеличение продолжительности жизни населения района
результаты     до 65 лет;
реализации     снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
увеличение средней заработной платы одного работника
не менее чем в 1,5 раза;
стабилизация уровня регистрируемой безработицы
привлечение в экономику района за 2010 - 2014 годы свыше
1 млрд. рублей инвестиций;
увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства
увеличение удельного веса занятых в малом и среднем
предпринимательстве в Удмуртской Республике до 22%s
экономически активного населения района;
увеличение розничного товарооборота до 783 млн. рублей
или в 1,7 раза выше показателя 2009 года;
ввод свыше 79 км газовых сетей;
ввод в эксплуатацию 11,4 тыс. кв. м общей площади жилья,
увеличение средней обеспеченности жильем до 18,3 кв. метров
на человека, улучшение жилищных условий за счет вновь
построенного жилья";

2) в подразделе 3.1 раздела 3 таблицу N 87 "Основные прогнозные показатели социально экономического развития муниципального образования "Киясовский район" на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Основные прогнозные показатели социально-экономического
развития муниципального образования "Киясовский район"

на 2010 - 2014 годы
Таблица 87
Показатель Ед. изм. Факт Оценка Прогноз ";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам в действующих ценах млн. руб. 53,4 52,5 67,1 72 79
Темп роста в фактических ценах % 102,7 98,3 127,8 107,3 109,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 160,8 166,7 241,1 359,1 151,2
Темп роста в фактических ценах % 144,2 103,7 144,6 148,9 42,1
Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах млн. руб. 894 1126 1027 810 931
Темп роста в фактических ценах % 105,6 125,9 91,2 78,9 114,9
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) млн. руб. 425,7 539,1 595,1 695 783,3
Темп роста в фактических ценах % 110,3 126,6 110,4 116,8 112,7
Объем бытовых услуг населению млн. руб. 7,0 4,0 6,0 6,2 6,8
Фонд оплаты труда млн. руб. 319,0 330,0 334,6 364,3 405,0
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) руб. 9589,3 10515,4 11889,8 13197,7 14675,8
Ввод в действие жилых домов тыс. м2 общ. площади 2,245 2,005 2,202 2,4 2,6

3) в подразделе 3.2.2 раздела 3 таблицу N 89 "Прогноз основных показателей развития здравоохранения Киясовского района на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз основных показателей развития здравоохранения
Киясовского района на 2010 - 2014 годы
Таблица 89







ПоказателиЕд.
измер.
ФактОценкаПрогноз";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 5,3 15,5 5,6 9,0 9,0
Первичная заболеваемость населения на 1000 насел. 782,8 768,5 876,1 850 850
Затраты на 1 жителя из всех источников финансирования здравоохранения руб. 5255 6721 8058 8060 8060
Скорая медицинская помощь число вызовов на 1 человека 0,30 0,25 0,30 0,32 0,32
Стационарная медицинская помощь ОМС Бюджет койкодни на 1 жителя 1,790 1,670 1,690 1,60 1,60
Амбулаторнополиклиническая помощь посещений на 1 жителя 8,4 8,1 8,4 8,0 8,0
Стационарно-замещающая помощь дней пребывания на 1 жителя 0,51 0,58 0,68 0,68 0,68
Уровень госпитализации На 1000 человек населения 170 163 170 170 170
Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью % 34,8 32,9 34,8 39 40
Доля врачебных посещений на дому % 8,1 8,1 8,1 10 10
Доля профилактических и патронажных посещений к детям на дому % 25,1 27,9 25,0 26 26
Доля экстренных госпитализаций % 19,4 22,4 18,2 30 30
Число вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения 280 291,8 308 320 320
Доля больных туберкулезом, выявленных в последних стадиях заболеваний % 0 20 16,7 6 6

4) в подразделе 3.2.4 раздела 3 таблицу N 92 изложить в следующей редакции:
Таблица 92
" Показатель Ед. изм. 2009 г. Факт Оценка Прогноз ";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Доля образовательных учреждений, требующих капитального ремонта колво 5-СОШ 2-ДОУ 6-СОШ 1-ДОУ 6-СОШ 3-ДОУ 7-СОШ 2-ДОУ 3-СОШ 2-ДОУ 3-СОШ 1-ДОУ
Доля детей дошкольного возраста, включенных в систему предшкольного и дошкольного образования, от общего числа детей в возрасте 1 - 6 лет % 60,2 56,14 67,99 69,73 71,3 64,0
Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен % 98,75 99,0 96,61 99,35 99,33 99,27

5) в подразделе 3.2.4 раздела 3 таблицу N 93 "Прогноз основных параметров социально-экономического развития отрасли "Образование" на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз основных параметров социально-экономического
развития отрасли "Образование" на 2010 - 2014 годы
Таблица 93








N
п/п
ПоказателиЕд.
изм.
ФактОценкаПрогноз";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Количество образовательных учреждений по типам:
дошкольные образовательные учреждения шт. 11 11 11 11 11
общеобразовательные дневные школы шт. 10 10 10 10 10
специальные (коррекционные) образовательные учреждения шт.
вечерние (сменные) общеобразовательные школы шт.
детские дома, школы-интернаты шт.
учреждений дополнительного образования шт. 2 2 2 2 2
2 Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:
- в дошкольных образовательных учреждениях чел. 530 538 562 637 640
- в общеобразовательных дневных школах чел. 1208 1179 1145 1212 1216
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях чел.
в вечерних (сменных) общеобразовательных школах чел.
в детских домах и школах-интернатах чел.
- в учреждениях дополнительного образования чел. 1539 1476 1476 1476 1476
3 Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования % 100 100 100 100 100
4 Средняя наполняемость классов чел. 11,1 10,3 10,2 10,3 11,0
5 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет % 71,0 84,5 74,7 75,4 76,3
6 Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности % 55,89 63,8 74,27 85,8 85,95
7 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ % 99,0 96,61 99,35 99,33 99,27
8 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:
нормативное подушевое финансирование % 100 100 100 100 100
новую систему оплаты труда, ориентированную на результат % - 47,8 100 100 100

6) в подразделе 3.2.5 раздела 3 таблицу N 96 "Прогнозные показатели МО "Киясовский район" на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогнозные показатели МО "Киясовский район"

на 2010 - 2014 годы
Таблица 96
Показатель Ед. изм. Факт Оценка Прогноз ";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Денежные доходы на душу населения в среднем за год тыс. руб. 69,3 73,1 81,7 90,7 100,8
2. Средняя заработная плата одного работника (в среднем за месяц) тыс. руб. 9,6 10,5 11,9 13,2 14,7
3. Наличие задолженности по заработной плате тыс. руб. - - - - -

7) в подразделе 3.2.7 раздела 3 таблицу N 98 "Прогноз основных показателей социальной поддержки населения на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз основных показателей социальной поддержки
населения на 2010 - 2014 годы
Таблица 98








N
п/п
Наименование показателяЕд.
изм.
ФактОценкаПрогноз";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Выделено средств в бюджете муниципального образования на адресную социальную помощь тыс. руб. 22,0 10,0 10 18,0 18,0
2 Количество граждан, получивших натуральные виды помощи, от общего числа нуждающихся чел. 24 6 9 10 10
3 Количество учреждений социального обслуживания населения ед. 2 2 2 2 2
4 Численность граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании % 100 100 100 100 100
5 Численность инвалидов чел. 971 991 972 972 975
6 Численность детей-инвалидов чел. 57 48 47 47 48
7 Трудоустройство инвалидов чел. 28 20 33 45 45
8 Направлено на укрепление материально-технической базы, в т.ч. на приобретение оборудования из различных источников тыс. руб. 883,8 1015, 3 1220,8 160,0 180,0

8) в подразделе 3.2.8 раздела 3 в "Программных мероприятиях" пункт 21 исключить, пункт 22 считать пунктом 2;
9) подраздел 3.2.14 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"- эффективное исполнение обязательств в сфере регистрации актов гражданского состояния.
Данная задача будет реализована путем исполнения Административного регламента предоставления государственной регистрации услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции РФ от 29.11.2011 N 412;
- обеспечение соблюдения федерального и республиканского законодательства при государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче юридически значимых документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Данная задача будет решаться за счет повышения качества исполнения государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, а также повышения эффективности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых им услуг;
- повышение качества и оперативности обслуживания населения за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.
Данная задача будет реализована за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий";

10) в таблице 104 "Мероприятия по реализации задач" строки 6 и 14 изложить в следующей редакции:
"┌───┬──────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────┐
│ N │           Мероприятия            │        Факт        │Оценка│Прог- │
│п/п│                                  │                    │      │ноз   │
│   │                                  ├──────┬──────┬──────┼──────┼──────┤
│   │                                  │ 2010 │ 2011 │2012  │ 2013 │ 2014 │
├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 │Замена пола в рабочем кабинете    │      │      │      │      │ 50,0 │
│   │и архиве:                         │      │      │      │      │      │
│   │- замена линолеума в рабочем      │      │      │      │      │ 25,0 │
│   │кабинете;                         │      │      │      │      │      │
│   │- ремонт стен в помещении архива  │      │      │      │      │ 25,0 │
├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│14 │Итого: на общую сумму             │ 45,7 │  7,5 │ 13,5 │ 13,5 │ 78,5 │
│   │                                  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   │                                  │      │      │158,7 │      │      │
└───┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘";

11) в подразделе 3.3.1 раздела 3 таблицу N 106 "Прогнозные показатели развития малого и среднего предпринимательства в МО "Киясовский район" на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства в МО "Киясовский район"

на 2010 - 2014 годы
Таблица 106
Показатель Ед. изм. Факт Оценка Прогноз ";
2010 2011 2012 2013 2014
Число микропредприятий и малых предприятий ед. 19 21 22 22 22
в том числе: - число микропредприятий (работающих от 1 до 15 чел.) ед. 14 17 16 16 16
- число малых предприятий (работающих от 16 до 100 чел.) ед. 5 4 6 6 6
Среднесписочная численность работников в субъектах малого и среднего предпринимательства чел. 198 156 190 190 190
в том числе: - на микропредприятиях чел. 53 34 22 22 22
- на малых предприятиях чел. 145 122 168 168 168
Число индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ) чел. 241 256 211 190 190
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом ПБОЮЛ % 16,6 16,5 21,1 21,2 22,2
Оборот организаций по совокупности микропредприятий, малых и средних предприятий млн. руб. 49,2 36,1 55,4 59,0 62,0
Средства местного бюджета, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб. - - 0,01 0,01 0,01

12) в подразделе 3.3.2 раздела 3 таблицу N 107 изложить в следующей редакции:
Таблица 107
" N п/п Наименование Ед. изм. Факт Оценка Прогноз ";
2010 2011 2012 2013 2014
1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам в действующих ценах млн. руб. 53,4 52,5 67,1 72 79
2 темп роста в фактических ценах % 102,7 98,3 127,8 107,3 109,7

13) в подразделе 3.3.3 раздела 3 таблицу N 108 "Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в натуральном выражении в разрезе категорий производителей" изложить в следующей редакции:
"Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство
основных видов в натуральном выражении в разрезе
категорий производителей
Таблица 108







ПоказателиЕд.
изм.
ФактОценкаПлан";
2010 2011 2012 2013 2014
Объем валовой продукции сельского хозяйства млн. руб. 894 1126 1027 810 931
сельхозорганизации млн. руб. 690 883 800 588 691
крест. (ферм.) хоз. млн. руб. 12 30 31 26 55
Личные подсобные хозяйства млн. руб. 192 213 196 196 185
Зерно (в весе п/д) тонн 7354 22436 16448 7000 20700
сельхозорганизации тонн 6835 18884 12750 6000 17000
крест. (ферм.) хоз. тонн 519 3552 3698 1000 3700
Личные подсобные хозяйства тонн 6 7 0,3 0 0
Картофель тонн 4670 7595 7555 8124 8320
сельхозорганизации тонн - - - - -
крест. (ферм.) хоз. тонн 11 90 48 0 90
Личные подсобные хозяйства тонн 4659 7505 7507 8124 8230
Скот и птица (реал. в ж.в.) тонн 8024 8442 7585 6860 6200
сельхозорганизации тонн 7026 7329 6550 5830 5180
крест. (ферм.) хоз. тонн 33 40 45 30 20
Личные подсобные хозяйства тонн 965 1073 990 1000 1000
Молоко тонн 18312 16941 17968 17700 18350
сельхозорганизации тонн 14373 13043 14609 13830 14600
крест. (ферм.) хоз. тонн 401 500 488 1000 1150
Личные подсобные хозяйства тонн 3538 3398 2871 2870 2600
Овощи тонн 1712 1858 1745 1750 1760
сельхозорганизации тонн 0 0 0 0 0
крест. (ферм.) хоз. тонн 0 0 0 0 0
Личные подсобные хозяйства тонн 1712 1858 1745 1750 1760

14) в подразделе 3.3.3 раздела 3 таблицу N 109 "Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций муниципального образования за период с 2010 по 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Производственно-экономические показатели деятельности
сельскохозяйственных организаций муниципального образования
за период с 2010 по 2014 годы
Таблица 109







Наименование показателяЕд.
изм.
ФактОценкаПрогноз";
2010 2011 2012 2013 2014
Валовый надой молока на 1 фуражную корову кг/ гол. 4532 4422 4614 4970 5060
Среднесуточный прирост живой массы КРС гр. 584 582 610 615 615
Среднесуточный прирост живой массы свиней гр. 588 552 546 580 580
Урожайность зерновых культур ц/ га 7,9 14,4 13,3 8,0 13,5
Среднесписочная численность работающих чел. 1104 996 944 862 862
Среднемесячная заработная плата руб. /чел. 7356 7796 9001 10000 10000
Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс. руб. 99029 85359 91337 116000 123000
Чистая прибыль тыс. руб. -3229 6798 6645 1900 3980
Уровень рентабельности деятельности % -3,0 7,8 7,2 1,7 3,3
Размер всех кредиторских обязательств тыс. руб. 102184 34802 33548 32771 32395
Доля кредиторских обязательств в выручке от реализации продукции, работ, услуг % 103,2 40,8 36,7 28,2 26,3

15) в подразделе 3.3.3 раздела 3 таблицу N 110 "Основные показатели развития пищевой промышленности на 2010 - 2014 гг." изложить в следующей редакции:
"Основные показатели развития пищевой промышленности
на 2010 - 2014 годы
Таблица 110







ПоказателиЕд.
изм
ФактОценкаПрогноз";
2010 2011 2012 2013 2014
Объем продукции пищевой промышленной млн. руб. 17,2 25,2 32,7 33,0 35,0
Темп роста % 52,4 106,7 107,0 100,9 106,1
Производство основных видов продовольственной продукции:
Колбасные изделия тонн 3,1 - - - -
Полуфабрикаты мясные тонн 92,4 87,8 123,2 148 150
Хлебобулочные изд. тонн 638 588 588,9 600 630

16) в подразделе 3.3.4 раздела 3 таблицу N 111 "Показатели социально-экономического развития района на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Показатели социально-экономического развития района
на 2010 - 2014 гг.
Таблица 111







ПоказателиЕд.
изм.
ФактОценкаПрогноз";
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объем розничного товарооборота млн. руб. 425,7 539,1 595,1 695 783,3
Оборот розничной торговли млн. руб. 405,2 513,8 567,3 683,5 747,8
В сопоставимых ценах к предыдущему году % 110,2 119,8 104,4 112,5 103,5
На 1 жителя руб. 34431,0 49985,4 55190,2 67010 73314
Оборот общественного питания млн. руб. 20,4 25,4 27,8 31,5 35,5
В сопоставимых ценах к предыдущему году % 110,9 124,5 107,1 105,8 106,6
На 1 жителя руб. 1758,6 2471,1 2704,5 3088,0 3480,4
Объем бытовых услуг млн. руб. 7,0 4,0 6,0 6,2 6,8
В сопоставимых ценах к предыдущему году % 117,0 53,7 163,6 87,8 104,0
На 1 жителя руб. 679,6 388,3 656,9 607,8 666,7
Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку в местный бюджет тыс. руб. 1238,8 1586,2 1959,9 2103 2235
В т.ч. ЕНВД тыс. руб. 1238,8 1586,2 1959,9 2103 2235
Акцизы тыс. руб. 0 0 0 0 0

17) приложение N 1 "Программные мероприятия" к Программе:
а) раздел "Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Киясовского района" дополнить подразделом: "Реализация системы мер, направленных на улучшение брачно-семейных отношений" следующего содержания:
" N Наименование мероприятия Сроки выполнения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты ";
Реализация системы мер, направленных на улучшение брачно-семейных отношений
31 Мероприятия по повышению престижа и ценности семьи в общественном сознании 2013 2014 гг. Награждение многодетных родителей знаком отличия "Материнская слава". Организация и проведение районного многопрофильного конкурса семей с детьми, районного фестиваля "Молодая семья", торжественных приемов семей Повышение общественного престижа семьи, материнства, отцовства и детства. Увеличение доли семей с детьми, включенных в социально значимую деятельность. Увеличение доли благополучных семей
32 Повышение качества жизни семей с детьми 2013 г. Расширение и совершенствование сферы социальных услуг семьям с детьми. Совершенствование мер и технологий государственной помощи различным категориям семей (многодетным, молодым, малоимущим и другим) Повышение уровня удовлетворенности семей с детьми качеством предоставления социальных услуг. Повышение удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в общем количестве семей
33 Мероприятия, направленные на сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института замещающих семей 2013 2014 гг. Совершенствование органов опеки и попечительства. Организация и развитие служб сопровождения замещающих семей. Информационное сопровождение различных форм устройства детей без попечения родителей в семьи Увеличение количества семей, желающих взять детей на воспитание в свою семью и прошедших соответствующую подготовку. Увеличение количества замещающих семей. Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
34 Мероприятия, направленные на информационное и кадровое обеспечение семейной политики 1 раз в 3 года Совершенствование системы повышения квалификации специалистов органов и учреждений по работе с семьей и детьми. Проведение разноуровневых семинаров, совещаний, "круглых столов", конференций по семейной политике. Использование ресурсов СМИ по просвещению в области демографической и семейной политики, политики в интересах детей Увеличение уровня профессионализма и компетентности специалистов по работе с семьей и детьми. Увеличение количества статей в СМИ, освещающих демографическую и семейную политику. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении института семьи

изменив последующую нумерацию приложения 1 "Программные мероприятия".
Заместитель Председателя
Киясовского районного
Совета депутатов
Н.Д.ШАТРОВА