Постановление от 30.03.2016 г № 126

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики „Развитие здравоохранения“»


Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в государственную программу Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения", следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное      │Объем финансирования государственной программы за счет    │
│обеспечение    │средств бюджета Удмуртской Республики составит 82069186,5 │
│государственной│тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из федерального│
│программы      │бюджета - 627530,0 тыс. рублей.                           │
│               │Объем финансирования по годам реализации государственной  │
│               │программы (в тыс. рублей):                                │
│               │                                                          │
│               │┌──────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│
│               ││          │     Всего     │        В том числе          ││
│               ││          │               ├────────────┬────────────────┤│
│               ││          │               │субсидии из │   субвенции    ││
│               ││          │               │федерального│из федерального ││
│               ││          │               │  бюджета   │    бюджета     ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2013 год │   9904511,5   │   405440,2 │    184417,3    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼─────────────── ││
│               ││ 2014 год │  10991009,6   │   331410,6 │    213664,2    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2015 год │  10680080,3   │   102250,0 │    217497,8    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2016 год │  10336563,0   │    22486,3 │      2065,7    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2017 год │   9324059,4   │   300547,4 │      2295,2    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2018 год │   9790262,2   │   315494,9 │      2409,9    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2019 год │  10279775,7   │   331269,7 │      2530,5    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││ 2020 год │  10762924,8   │   346839,3 │      2649,4    ││
│               │├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤│
│               ││  Итого   │  82069186,5   │  2155738,4 │    627530,0    ││
│               │└──────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┘│
│               │                                                          │
│               │Планируется привлечь средства из федерального бюджета     │
│               │в виде субсидий в размере 974891,6 тыс. рублей, в том     │
│               │числе по годам реализации государственной программы       │
│               │(в тыс. рублей):                                          │
│               │                                                          │
│               │┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┐│
│               ││2013 год                 │               0,0            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2014 год                 │               0,0            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2015 год                 │               0,0            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2016 год                 │          207734,4            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2017 год                 │          191789,3            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2018 год                 │          191789,3            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2019 год                 │          191789,3            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││2020 год                 │          191789,3            ││
│               │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
│               ││   Итого                 │          974891,6            ││
│               │└─────────────────────────┴──────────────────────────────┘│
│               │                                                          │
│               │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского │
│               │страхования Удмуртской Республики на цели реализации      │
│               │государственной программы оцениваются в размере           │
│               │126304216,1 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции    │
│               │из Федерального фонда обязательного медицинского          │
│               │страхования - 121719415,5 тыс. рублей.                    │
│               │Оценка расходов Территориального фонда обязательного      │
│               │медицинского страхования Удмуртской Республики по годам   │
│               │реализации государственной программы (в тыс. рублей):     │
│               │                                                          │
│               │┌──────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│
│               ││              │       Всего        │В том числе за счет ││
│               ││              │                    │    субвенций из    ││
│               ││              │                    │ Федерального фонда ││
│               ││              │                    │   обязательного    ││
│               ││              │                    │    медицинского    ││
│               ││              │                    │    страхования     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2013 год   │     12121386,2     │     10360908,6     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2014 год   │     13099611,7     │     11461043,5     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2015 год   │     14546354,9     │     14165118,9     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2016 год   │     14514137,6     │     14356137,6     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2017 год   │     16710124,6     │     16560124,6     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2018 год   │     17545630,8     │     17388130,8     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2019 год   │     18422912,3     │     18257537,3     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││   2020 год   │     19344058,0     │     19170414,2     ││
│               │├──────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│
│               ││    Итого     │    126304216,1     │    121719415,5     ││
│               │└──────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│
│               │                                                          │
│               │Расходы на цели реализации государственной программы      │
│               │за счет средств бюджетов муниципальных образований        │
│               │в Удмуртской Республике не предусмотрены.                 │
│               │Для выполнения мероприятий, предусмотренных               │
│               │государственной программой, могут привлекаться иные       │
│               │источники в соответствии с законодательством Российской   │
│               │Федерации. Расходы на цели реализации государственной     │
│               │программы за счет иных источников оцениваются в размере   │
│               │19809490,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации   │
│               │государственной программы (в тыс. рублей):                │
│               │                                                          │
│               │┌────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│               ││  2013 год  │                 1732184,9                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2014 год  │                 2211347,2                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2015 год  │                 2470948,9                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2016 год  │                 2423483,0                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2017 год  │                 2555794,4                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2018 год  │                 2671890,0                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2019 год  │                 2805484,4                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││  2020 год  │                 2938357,4                 ││
│               │├────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│               ││   Итого    │                19809490,2                 ││
│               │└────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

";
2) в паспорте подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за  счет  средств  бюджета│
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 3518027,5 тыс. рублей, в  том│
│подпрограммы│числе по годам реализации (в тыс. рублей):                  │
│            │                                                            │
│            │┌───────────┬────────────┬─────────────────────────────────┐│
│            ││           │   Всего    │           В том числе           ││
│            ││           │            ├──────────────┬──────────────────┤│
│            ││           │            │ субсидии из  │    субвенции     ││
│            ││           │            │ федерального │ из федерального  ││
│            ││           │            │   бюджета    │     бюджета      ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2013 год  │ 1278092,3  │   118847,5   │     182166,1     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2014 год  │  496870,2  │   101995,1   │     211369,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2015 год  │  718873,1  │        0,0   │     215432,1     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2016 год  │  326724,3  │        0,0   │          0,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2017 год  │  161945,0  │        0,0   │          0,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2018 год  │  170042,3  │        0,0   │          0,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2019 год  │  178544,4  │   112716,1   │          0,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││ 2020 год  │  186935,9  │   118013,7   │          0,0     ││
│            │├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│
│            ││   Итого   │ 3518027,5  │   661234,0   │     608967,2     ││
│            │└───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Планируется привлечь средства из федерального бюджета в виде│
│            │субсидий в размере 974891,6 тыс. рублей, в том числе по     │
│            │годам реализации государственной программы (в тыс. рублей): │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                     0,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                     0,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                     0,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                207734,4                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                191789,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                191789,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                191789,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                191789,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││Итого         │                974891,6                   ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского   │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 48004961,1 тыс. рублей,  │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │               4328041,9                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │               4835124,7                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │               5278696,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │               5718533,5                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │               6460268,5                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │               6783281,9                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │               7122446,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │               7478568,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │               48004961,1                  ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 8334450,8 тыс. рублей,     │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                640849,7                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │               1190744,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │               1258929,9                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                949615,5                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                997096,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │               1046951,1                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │               1099298,6                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │               1150965,7                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │               8334450,8                   ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" слова "снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 26,4%% к 2014 году" заменить словами "снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34%% к 2020 году";
3) в паспорте подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи":
а) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 16310565,5 тыс. рублей, в том│
│подпрограммы│числе по годам реализации (в тыс. рублей):                  │
│            │                                                            │
│            │┌──────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐│
│            ││          │     Всего      │         В том числе          ││
│            ││          │                ├───────────────┬──────────────┤│
│            ││          │                │   субсидии    │ субвенции из ││
│            ││          │                │из федерального│ федерального ││
│            ││          │                │    бюджета    │   бюджета    ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2013 год │    1532320,1   │    263276,0   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2014 год │    2189400,8   │    212775,5   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2015 год │    2046510,1   │    102250,0   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2016 год │    2092845,4   │     22486,3   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2017 год │    1961886,9   │    198234,5   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2018 год │    2059981,3   │    208146,2   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2019 год │    2162980,4   │    218553,6   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││ 2020 год │    2264640,5   │    228825,6   │     0,0      ││
│            │├──────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││  Итого   │   16310565,5   │   1454547,7   │     0,0      ││
│            │└──────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Средства Территориального фонда обязательного медицинского  │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 74639428,2 тыс. рублей,  │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                 7449908,1                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                 7877537,7                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                 8921763,3                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                 8358908,5                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                 9751761,4                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                10239349,5                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                10751316,9                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                11288882,8                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││     Итого    │                74639428,2                 ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 8224197,0 тыс. рублей,     │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                   781746,8                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                   784166,4                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                   964722,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                  1031039,2                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                  1082591,2                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                  1136720,7                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                  1193556,8                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                  1249653,9                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                  8224197,0                ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности":
слова "к 2014 году увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,6 на 100 больных алкоголизмом среднего контингента" заменить словами "к 2020 году увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента";
слова "увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 1290 человек" заменить словами "увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 4360 человек";
4) в паспорте подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 1201089,2 тыс. рублей, в том │
│подпрограммы│числе по годам реализации (в тыс. рублей):                  │
│            │                                                            │
│            │┌───────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐│
│            ││           │     Всего     │         В том числе          ││
│            ││           │               ├──────────────┬───────────────┤│
│            ││           │               │ субсидии из  │   субвенции   ││
│            ││           │               │ федерального │из федерального││
│            ││           │               │   бюджета    │    бюджета    ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2013 год   │    143310,3   │   23316,7    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2014 год   │    140081,6   │   16640,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2015 год   │    159887,7   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2016 год   │    190604,8   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2017 год   │    131699,3   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2018 год   │    138284,2   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2019 год   │    145198,5   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2020 год   │    152022,8   │       0,0    │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││Итого      │   1201089,2   │   39956,7    │      0,0      ││
│            │└───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского   │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 501138,9 тыс. рублей,    │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                   31928,2                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                   46170,9                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                   65207,9                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                   71133,6                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                   66517,4                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                   69843,3                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                   73335,4                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                   77002,2                 ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                  501138,9                 ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 1995499,2 тыс. рублей,     │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                   196316,9                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                    81309,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                   102656,7                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                   292313,5                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                   306929,2                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                   322275,6                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                   338389,4                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                   355308,9                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                  1995499,2                ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
5) в паспорте подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 1755561,3 тыс. рублей,       │
│подпрограммы│в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌───────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐│
│            ││           │     Всего      │         В том числе         ││
│            ││           │                ├───────────────┬─────────────┤│
│            ││           │                │   субсидии    │субвенции из ││
│            ││           │                │из федерального│федерального ││
│            ││           │                │    бюджета    │   бюджета   ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2013 год   │    201526,1    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2014 год   │    272121,4    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2015 год   │    255491,5    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2016 год   │    249010,0    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2017 год   │    180507,4    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2018 год   │    189532,7    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2019 год   │    199009,4    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││2020 год   │    208362,8    │      0,0      │     0,0     ││
│            │├───────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│
│            ││Итого      │   1755561,3    │      0,0      │     0,0     ││
│            │└───────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского   │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 731257,0 тыс. рублей,    │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                 15372,8                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                 66431,3                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                 23153,1                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                104376,4                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                121092,4                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                127147,0                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                133504,4                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                140179,6                   ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                731257,0                   ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 812988,4 тыс. рублей, в том│
│            │числе по годам реализации (в тыс. рублей):                  │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                78892,9                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │               108134,2                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                51942,8                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │               103948,2                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │               109145,6                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │               114602,9                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │               120333,1                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │               125988,7                    ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │               812988,4                    ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
6) в паспорте подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования государственной программы за счет      │
│обеспечение │средств бюджета Удмуртской Республики составит 515233,6 тыс.│
│подпрограммы│рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):    │
│            │                                                            │
│            │┌───────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐│
│            ││           │   Всего   │           В том числе            ││
│            ││           │           ├──────────────┬───────────────────┤│
│            ││           │           │ субсидии из  │     субвенции     ││
│            ││           │           │ федерального │  из федерального  ││
│            ││           │           │   бюджета    │      бюджета      ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2013 год   │ 103606,7  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2014 год   │ 131526,6  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2015 год   │  92179,2  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2016 год   │  63307,7  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2017 год   │  28934,0  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2018 год   │  30380,7  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2019 год   │  31899,7  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││2020 год   │  33399,0  │     0,0      │        0,0        ││
│            │├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤│
│            ││Итого      │ 515233,6  │     0,0      │        0,0        ││
│            │└───────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского   │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 148716,8 тыс. рублей,    │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                    40000,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                    39000,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                    20000,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                        0,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                    11534,9                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                    12111,6                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                    12717,2                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                    13353,1                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                   148716,8                ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 224400,7 тыс. рублей,      │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                    14927,0                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                    19436,1                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                    66377,4                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                    22393,5                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                    23513,1                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                    24688,8                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                    25923,2                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                    27141,6                ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                   224400,7                ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
7) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит  143189,2 тыс. рублей, в том │
│подпрограммы│числе по годам реализации (в тыс. рублей):                  │
│            │                                                            │
│            │┌────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐│
│            ││            │    Всего     │         В том числе          ││
│            ││            │              ├───────────────┬──────────────┤│
│            ││            │              │   субсидии    │ субвенции из ││
│            ││            │              │из федерального│ федерального ││
│            ││            │              │    бюджета    │   бюджета    ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2013 год    │     3842,2   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2014 год    │    22287,0   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2015 год    │    45869,8   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2016 год    │    71190,2   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2017 год    │        0,0   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2018 год    │        0,0   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2019 год    │        0,0   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││2020 год    │        0,0   │        0,0    │        0,0   ││
│            │├────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│
│            ││Итого       │   143189,2   │        0,0    │        0,0   ││
│            │└────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
8) в паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы":
а) в строке "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" слова "коэффициент обновления основных фондов, в процентах" исключить;
б) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 3860005,3 тыс. рублей,       │
│подпрограммы│в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌───────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐│
│            ││           │     Всего     │         В том числе          ││
│            ││           │               ├──────────────┬───────────────┤│
│            ││           │               │ субсидии из  │   субвенции   ││
│            ││           │               │ федерального │из федерального││
│            ││           │               │   бюджета    │    бюджета    ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2013 год   │   624488,7    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2014 год   │   598468,3    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2015 год   │   570583,3    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2016 год   │   640869,8    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2017 год   │   331009,0    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2018 год   │   347559,4    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2019 год   │   364937,4    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2020 год   │   382089,4    │     0,0      │      0,0      ││
│            │├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││Итого      │  3860005,3    │     0,0      │      0,0      ││
│            │└───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│            │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│            │в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Расходы на цели реализации подпрограммы за счет иных        │
│            │источников оцениваются в размере 206816,9 тыс. рублей,      │
│            │в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                  19451,6                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                  27557,5                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                  26320,1                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                  24173,1                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                  25381,8                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                  26650,8                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                  27983,4                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                  29298,6                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                 206816,9                  ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
в) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" слова "увеличение коэффициента обновления основных фондов" исключить;
9) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 54674602,4 тыс. рублей,      │
│подпрограммы│в том числе по годам реализации (в тыс. рублей):            │
│            │                                                            │
│            │┌────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐│
│            ││            │    Всего     │         В том числе          ││
│            ││            │              ├──────────────┬───────────────┤│
│            ││            │              │ субсидии из  │   субвенции   ││
│            ││            │              │ федерального │из федерального││
│            ││            │              │   бюджета    │    бюджета    ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2013 год    │   6007458,4  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2014 год    │   7129793,1  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2015 год    │   6779957,8  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2016 год    │   6683004,0  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2017 год    │   6518592,7  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2018 год    │   6844522,3  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2019 год    │   7186748,5  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││2020 год    │   7524525,6  │     0,0      │      0,0      ││
│            │├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│
│            ││Итого       │  54674602,4  │     0,0      │      0,0      ││
│            │└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘│
│            │                                                            │
│            │Расходы Территориального фонда обязательного медицинского   │
│            │страхования Удмуртской Республики на цели реализации        │
│            │подпрограммы оцениваются в размере 2278714,1 тыс. рублей.   │
│            │Оценка расходов Территориального фонда обязательного        │
│            │медицинского страхования Удмуртской Республики по годам     │
│            │реализации (в тыс. рублей):                                 │
│            │                                                            │
│            │┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐│
│            ││   2013 год   │                 256135,2                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2014 год   │                 235347,1                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2015 год   │                 237534,3                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2016 год   │                 261185,6                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2017 год   │                 298950,0                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2018 год   │                 313897,5                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2019 год   │                 329592,4                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   2020 год   │                 346072,0                  ││
│            │├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤│
│            ││   Итого      │                2278714,1                  ││
│            │└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
10) в паспорте подпрограммы "Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета   │
│обеспечение │Удмуртской Республики составит 80624,1 тыс. рублей, в том   │
│подпрограммы│числе за счет субвенций из федерального бюджета - 18562,8   │
│            │тыс. рублей.                                                │
│            │Объем финансирования по годам (в тыс. рублей):              │
│            │                                                            │
│            │┌────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│
│            ││            │     Всего     │         В том числе         ││
│            ││            │               ├──────────────┬──────────────┤│
│            ││            │               │ субсидии из  │ субвенции из ││
│            ││            │               │ федерального │ федерального ││
│            ││            │               │   бюджета    │   бюджета    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2013 год    │     9866,7    │       0,0    │    2251,2    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2014 год    │    10460,6    │       0,0    │    2295,2    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2015 год    │     9536,9    │       0,0    │    2065,7    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2016 год    │     9909,3    │       0,0    │    2065,7    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2017 год    │     9485,1    │       0,0    │    2295,2    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2018 год    │     9959,3    │       0,0    │    2409,9    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2019 год    │    10457,4    │       0,0    │    2530,5    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││2020 год    │    10948,8    │       0,0    │    2649,4    ││
│            │├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│
│            ││Итого       │    80624,1    │       0,0    │   18562,8    ││
│            │└────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
11) в паспорте подпрограммы "Мероприятия по предупреждению и профилактике злоупотребления наркотическими средствами":
а) строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Срок реализации подпрограммы│2015 - 2016 годы                            │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

";
б) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное           │Объем финансирования подпрограммы за счет средств   │
│обеспечение         │бюджета Удмуртской Республики составит 10288,4 тыс. │
│подпрограммы        │рублей, в том числе по годам реализации (тыс.       │
│                    │рублей):                                            │
│                    │                                                    │
│                    │┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│
│                    ││         │  Всего   │         В том числе         ││
│                    ││         │          ├──────────────┬──────────────┤│
│                    ││         │          │ субсидии из  │ субвенции из ││
│                    ││         │          │ федерального │ федерального ││
│                    ││         │          │   бюджета    │   бюджета    ││
│                    │├─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤│
│                    ││2015 год │  1190,9  │     0,0      │     0,0      ││
│                    │├─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤│
│                    ││2016 год │  9097,5  │     0,0      │     0,0      ││
│                    │├─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤│
│                    ││Итого    │ 10288,4  │     0,0      │     0,0      ││
│                    │└─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘│
│                    │                                                    │
│                    │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом│
│                    │подпрограммы, могут привлекаться средства           │
│                    │федерального бюджета и иные источники в соответствии│
│                    │с законодательством Российской Федерации            │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

";
12) наименование подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях здравоохранения Удмуртской Республики" изложить в следующей редакции "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях";
13) в паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях здравоохранения Удмуртской Республики":
а) строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Целевые показатели (индикаторы)│Средний удельный расход энергетических   │
│подпрограммы                   │ресурсов в медицинских организациях      │
│                               │(кг у. т./м2)                            │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

";
б) строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ресурсное   │Для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом        │
│обеспечение │подпрограммы, могут привлекаться иные источники             │
│подпрограммы│в соответствии с законодательством Российской Федерации.    │
│            │Объем финансирования за счет иных источников составит       │
│            │11137,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс.│
│            │рублей):                                                    │
│            │                                                            │
│            │┌────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐│
│            ││            │   Всего   │           В том числе           ││
│            ││            │           ├─────────────────┬───────────────┤│
│            ││            │           │    субсидии     │   субвенции   ││
│            ││            │           │ из федерального │из федерального││
│            ││            │           │     бюджета     │    бюджета    ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2015 год  │      0,0  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2016 год  │      0,0  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2017 год  │  11137,3  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2018 год  │      0,0  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2019 год  │      0,0  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││  2020 год  │      0,0  │       0,0       │      0,0      ││
│            │├────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┤│
│            ││   Итого    │  11137,3  │       0,0       │      0,0      ││
│            │└────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┘│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

";
в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"
┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Ожидаемые результаты         │Средний удельный расход энергетических   │
│реализации подпрограммы      │ресурсов в медицинских организациях      │
│и показатели эффективности   │ составит в 2020 году 46,78 кг у. т./м2  │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

";
14) приложения 1 - 6 изложить в редакции согласно приложениям 1 - 6 к настоящему постановлению соответственно.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

Приложения

2016-03-30 Приложение к Постановлению от 30 марта 2016 года № 126 Перечень