Приложение к Приказу от 15.05.2017 г № 0355 Процедура
Акт внутренней аудиторской проверки Министерства
строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики от "__" _______ 20__ г.
Объект аудита: ____________________________________________________________
Тема аудиторской проверки: ________________________________________________
Основание для проведения аудиторской проверки: ____________________________
Метод осуществления аудиторской проверки: _________________________________
Состав аудиторской группы: ________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________
Аудиторская группа провела проверку следующих бюджетных процедур (операций,
действий):
N п/п |
Наименование внутренней бюджетной процедуры |
Наименование процедур, операций, действий, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру |
Проверяемый период |
Срок проведения объектом аудита контрольного мероприятия |
Изученные в ходе проверки документы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Структурное подразделение Минстроя УР |
|
|
|
|
|
|
|
В ходе аудиторской проверки структурного подразделения Минстроя УР недостатки (нарушения) по осуществлению внутренних бюджетных процедур (операций, действий) выявлены (не выявлены) |
В ходе проверки структурных подразделений Минстроя УР аудиторской
группой сделаны следующие выводы:
____________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы: _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка, ФИО)
Члены аудиторской группы: _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка, ФИО)
Ознакомлены: _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка, ФИО)".