Приложение к Приказу от 15.05.2017 г № 0355 Процедура


             Акт внутренней аудиторской проверки Министерства
              строительства, архитектуры и жилищной политики
               Удмуртской Республики от "__" _______ 20__ г.
Объект аудита: ____________________________________________________________
Тема аудиторской проверки: ________________________________________________
Основание для проведения аудиторской проверки: ____________________________
Метод осуществления аудиторской проверки: _________________________________
Состав аудиторской группы: ________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________
Аудиторская группа провела проверку следующих бюджетных процедур (операций,
действий):

N п/п Наименование внутренней бюджетной процедуры Наименование процедур, операций, действий, составляющих внутреннюю бюджетную процедуру Проверяемый период Срок проведения объектом аудита контрольного мероприятия Изученные в ходе проверки документы
1 2 3 4 5
Структурное подразделение Минстроя УР
В ходе аудиторской проверки структурного подразделения Минстроя УР недостатки (нарушения) по осуществлению внутренних бюджетных процедур (операций, действий) выявлены (не выявлены)

    В  ходе  проверки  структурных  подразделений  Минстроя  УР аудиторской
группой сделаны следующие выводы:
____________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы: _________  _______________________________
                                 (подпись)          (расшифровка, ФИО)
Члены аудиторской группы:        _________  _______________________________
                                 (подпись)          (расшифровка, ФИО)
Ознакомлены:                     _________  _______________________________
                                 (подпись)          (расшифровка, ФИО)".