Приложение к Постановлению от 25.05.2009 г № 1226 Программа
Ведомственная целевая программа города Сарапула «Детское и школьное питание» на 2010 — 2012 годы I. паспорт ведомственной целевой программы города Сарапула «Детское и школьное питание» на 2010 — 2012 годы
Наименование
Программы |
Ведомственная целевая программа города Сарапула "Детское
и школьное питание" на 2010 - 2012 годы (далее Программа) |
Основание
для разработки
Программы |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации "Об образовании".
3. Протокол аппаратного совещания у Президента Удмуртской
Республики от 10.11.2008 N 20 |
Цель Программы |
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков,
улучшение качества питания учащихся общеобразовательных
учреждений, прогимназий, детских садов города,
воспитанников образовательных учреждений для детей
дошкольного возраста в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, совершенствование системы организации питания
в образовательных учреждениях на основе внедрения новых
технологий и форм обслуживания обеспечения детей
дошкольного и школьного возраста качественным
сбалансированным питанием, исключающим использование
пищевых продуктов, содержащих генно-модифицированные
организмы |
Основные
задачи
Программы |
Создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного
возраста оптимальным, сбалансированным питанием
в соответствии с возрастными физиологическими
потребностями и эколого-климатическими условиями региона;
оснащение предприятий школьного питания, школьных столовых
современным технологическим оборудованием,
совершенствование и повышение эффективности системы
организации школьного питания;
обеспечение условий для организации безопасного
и качественного питания учащихся общеобразовательных
учреждений, прогимназий, образовательных учреждений
для детей дошкольного возраста в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования, в том числе улучшение рациона
дошкольного и школьного питания, расширение ассортимента
продуктов питания;
обеспечение детей дошкольного и школьного возраста
республики питанием в соответствии с возрастными
и физиологическими потребностями в пищевых веществах
и энергии |
Целевые
индикаторы
Программы |
Охват всеми видами питания;
охват горячим питанием;
удельный вес образовательных учреждений, использующих
при организации питания продукты, обогащенные витаминами,
макро- и микронутриентами;
удельный вес педагогов, участвующих в деятельности
по формированию культуры дошкольного и школьного
воспитания;
доля поваров предприятий дошкольного и школьного питания,
имеющих специальное образование |
Сроки
реализации
Программы |
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года |
Заказчик
Программы
(далее
Заказчик) |
Управление образования г. Сарапула |
Основные
направления
осуществления
мероприятий
Программы |
Развитие материально-технической базы предприятий
дошкольного и школьного питания.
Обеспечение качественного и сбалансированного дошкольного
и школьного питания.
Формирование культуры дошкольного и школьного питания |
Разработчики
проекта
Программы |
Управление образования г. Сарапула |
Исполнители
Программы |
Управление образования г. Сарапула, муниципальные
образовательные учреждения, муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, занятые организацией питания
детей |
Объемы
и источники
финансирования
Программы |
На реализацию мероприятий Программы планируется
финансирование в размере 146308,6 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета города Сарапула - 146308,6 тыс. рублей.
Сумма затрат по годам:
2010 год - 36309,2 тыс. рублей;
2011 год - 48886,7 тыс. рублей;
2012 год - 61112,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей
Программой, носят ориентировочный характер и подлежат
ежегодной корректировке в соответствии с решением
Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула
на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) |
Механизм
реализации
Программы |
В соответствии с Порядком разработки, формирования,
утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ города Сарапула, утвержденным
постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011
N 548 |
Перечень
основных
мероприятий
Программы |
- Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком,
молочной продукцией, соками и другими продуктами питания,
детей в образовательных учреждениях для детей дошкольного
возраста в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования; учреждении,
реализующему основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
- Обеспечение детей школьного возраста г. Сарапула:
- завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая
молочные, учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных
учреждений, прогимназий города;
- питанием учащихся 1 - 11-х классов из малоимущих семей
(кроме детей из многодетных малоимущих семей);
- учащихся 1 - 11 кл. из малоимущих многодетных семей
бесплатным горячим питанием |
Контроль
реализации
Программы |
Общий контроль исполнения Программы осуществляет
Администрация города Сарапула |
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и показатели
социальноэкономической
эффективности |
В результате реализации мероприятий Программы к 2013 году
ожидаются: увеличение охвата всеми видами питания
(на 100% учащихся общеобразовательных учреждений,
прогимназий г. Сарапула) до 88 процентов;
увеличение охвата горячим питанием (на 100% учащихся
общеобразовательных учреждений, прогимназий г. Сарапула)
до 60 процентов;
увеличение удельного веса образовательных учреждений,
использующих при организации питания продукты, обогащенные
витаминами, макро- и микронутриентами до 66 процентов;
увеличение доли поваров предприятий дошкольного
и школьного питания, имеющих специальное образование
до 74 процентов;
доведение норм питания согласно СанПиН в дошкольных
образовательных учреждениях до 95 процентов.
Социальная эффективность Программы:
- сохранение здоровья нации и, как следствие, в будущем
улучшение демографической ситуации в республике и стране;
- улучшение качественных показателей здоровья
и социального положения детей дошкольного и школьного
возраста;
- выравнивание возможностей детей дошкольного и школьного
возраста разных социальных групп в получении
качественного, сбалансированного питания;
- развитие общественного контроля за организацией питания
детей дошкольного и школьного возраста
в общеобразовательных учреждениях, прогимназиях |
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, и оценка сложившейся ситуации
Ведомственная целевая программа города Сарапула "Детское и школьное питание" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) направлена на создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного возраста оптимальным питанием в соответствии с физиологическими потребностями, совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях, имеет свои цели:
- увеличение охвата всеми видами питания учащихся общеобразовательных учреждений, прогимназий (с 86% в 2010 до 88% в 2012 году);
- обеспечение бесплатным завтраком из обогащенных продуктов, включая витаминизированное молоко, учащихся 1 - 5-х классов школ (с сентября 2010 года - планируется около 100% учащихся всей начальной школы);
- обеспечение питанием учащихся 1 - 11-х классов из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малоимущих семей);
- обеспечение учащихся 1 - 11 кл. из малоимущих многодетных семей бесплатным горячим питанием;
- доведение норм питания согласно СанПиН в дошкольных образовательных учреждениях;
- модернизация пищеблоков в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
Технологическое оборудование большинства школ является не только изношенным, но и морально устаревшим, что не позволяет достигнуть необходимых санитарных и технологических показателей.
Современные проблемы школьного питания имеют физиолого-биологические, гигиенические и организационные аспекты.
Плохое питание приводит к:
- росту числа хронических заболеваний;
- росту числа психических отклонений;
- нарушениям физического развития;
- переутомлению;
- возникновению потребности в наркотиках, курении.
Результаты широкого эпидемиологического мониторинга состояния здоровья школьников позволяют сделать вывод о том, что сегодня две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания, до 80 процентов выпускников школ из-за этого получают ограничения в выборе профессии. Здоровье и уровень физического развития свыше 40 процентов допризывников не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой.
Устаревшая материально-техническая база и износ технологического оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть необходимых санитарных и технологических показателей при производстве продукции, что в конечном итоге отрицательно сказывается на организации питания школьников.
Серьезную проблему представляет недостаточный профессионализм специалистов предприятий школьного питания, осуществляющих формирование рациона питания и приготовления кулинарной продукции, недостаточная квалификация персонала школьных столовых.
По данным лаборатории питьевого водоснабжения Научно-исследовательского института экологии человека и окружающей среды Российской академии медицинских наук значительное количество употребляемой воды не соответствует санитарным нормам по причине неудовлетворительного состояния водопроводных систем. Высокое содержание в воде хлора и его соединений провоцирует респираторно-вирусные заболевания, пневмонию, гастриты, а также предположительно - онкологические заболевания.
Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста в достаточном количестве доброкачественной и безопасной питьевой водой, оптимальной по минеральному составу, является необходимым условием их роста и гармоничного развития.
Решение перечисленных проблем требует комплексного, системного подхода. Развитие системы питания детей дошкольного и школьного возраста должно осуществляться в рамках четко определенных задач при поддержке государства.
Таким образом, проблема организации питания детей всех возрастных групп является комплексной и не может быть решена без государственной поддержки, требует координации межотраслевых связей, взаимодействия с органами местного самоуправления. Все вышеназванные факторы являются критериями отбора проблемы для программной разработки.
III.Социально-экономическая значимость проблемы для населения
Решение проблемы организации питания детей дошкольного и школьного возраста в городе путем реализации мероприятий Программы позволит:
- обеспечить детей дошкольного возраста витаминизированным молоком и молочной продукцией в полном объеме;
- увеличить охват всеми видами питания, в том числе горячим питанием школьников;
- повысить качество питания детей дошкольного и школьного возраста при использовании обогащенных продуктов, что будет способствовать улучшению их здоровья;
- осуществить модернизацию материально-технической базы предприятий общественного питания, занятых обслуживанием школьников, в соответствии с современными технологиями и формами обслуживания;
- обеспечить повышение успеваемости учащихся.
IV.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является обеспечение детей дошкольного и школьного возраста качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их здоровья.
Обеспечение доступности и качества питания, снижение производственных издержек, повышение эффективности системы организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, прогимназиях, начальных школах-детских садах, дошкольных образовательных учреждениях за счет внедрения современного технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, а также развитие сети школьно-базовых столовых и комбинатов школьного питания как наиболее эффективной системы организации школьного питания.
Для достижения поставленной цели необходимо создать систему обеспечения детей дошкольного и школьного возраста оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям. Реорганизация системы предприятий, обеспечивающих школьное питание, должна проводиться на принципах централизации и индустриализации, что позволит обеспечить максимальный контроль качества выпускаемой продукции при снижении ее себестоимости.
Данная задача может быть решена путем:
- увеличения объемов и улучшения технического уровня производства продукции для детей дошкольного и школьного возраста;
- модернизации существующих производственных мощностей в системе школьного питания;
- развития системы научного обеспечения питанием детей дошкольного и школьного возраста;
- повышения профессионального уровня работников предприятий общественного питания, занятых обслуживанием школьников, специалистов УО, ответственных за организацию питания;
- повышения эффективности организации и государственного регулирования школьного питания.
Ведущая роль в Программе по решению проблем питания детей дошкольного и школьного возраста отведена мерам по государственному регулированию данной социальной сферы.
Основным направлением является создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного возраста оптимальным, качественным питанием.
V.Целевые индикаторы
N
п/п |
Наименование целевого
индикатора и показателя
эффективности |
Единицы
измерения |
2009 год
(базовый) |
Прогноз |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
1 |
Охват всеми видами питания
(на 100% учащихся
общеобразовательных
учреждений, прогимназий
города) |
процент |
85 |
86 |
87 |
88 |
|
|
2 |
Охват горячим питанием
(на 100% учащихся
общеобразовательных
учреждений, прогимназий
города) |
процент |
57 |
58 |
59 |
60 |
|
|
3 |
Удельный вес
образовательных
учреждений, использующих
при организации питания
продукты, обогащенные
витаминами, макрои микронутриентами |
процент |
61 |
62 |
64 |
66 |
|
|
4 |
Доля поваров предприятий
дошкольного и школьного
питания, имеющих
специальное образование |
процент |
67 |
68 |
71 |
74 |
|
|
5 |
Доведение норм питания
согласно СанПиН
в дошкольных
образовательных
учреждениях |
процент |
82 |
85 |
90 |
95 |
|
|
--------------------------------
<*> Целевые индикаторы могут изменяться в зависимости от суммы финансирования.
VI.План мероприятий программы
План мероприятий Программы как перечень конкретных, детально проработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов материально-технических и финансовых ресурсов, а также источников финансирования (приложение 1).
VII.Обоснование ресурсного обеспечения программы
На реализацию мероприятий Программы планируется финансирование в размере 146308,6 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета города Сарапула - 146308,6 тыс. рублей.
Сумма затрат по годам:
2010 год - 36309,2 тыс. рублей;
2011 год - 48886,7 тыс. рублей;
2012 год - 61112,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Источники
финансирования
Программы |
2010 г.
(тыс. руб.) |
2011 г.
(тыс. руб.) |
2012 г.
(тыс. руб.) |
Всего на весь
период (тыс. руб.) |
1. Средства
бюджета
г. Сарапула |
9780,0 |
16278,7 |
25450,4 |
51509,1 |
2. Родительская
плата |
26529,2 |
32608,0 |
35662,3 |
94799,5 |
Итого: |
36309,2 |
48886,7 |
61112,7 |
146308,6 |
VIII.Механизм реализации программы
В соответствии с Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Сарапула, утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011 N 548.
IX.Организация управления и контроль за реализацией программы
Управление Программой осуществляется муниципальным Заказчиком Программы и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы. Заказчик Программы:
1) несет ответственность за достижение поставленной цели и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов;
2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Сарапула на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с заключенными контрактами (договорами, соглашениями)) с исполнителями мероприятий Программы;
3) является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;
4) заключают контракты (договоры, соглашения) в случаях, установленных нормативно-правовыми актами г. Сарапула;
5) принимают от исполнителей мероприятий Программы произведенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) и оплачивают их в соответствии с условиями контракта (договора, соглашения);
6) разрабатывают меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы при несоответствии средств на реализацию Программы;
7) вправе ежегодно вносить на рассмотрение Администрации города Сарапула предложения об уточнении плана мероприятий Программы.
X.Методика оценки эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации Программы производится в соответствии с Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Сарапула, утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011 N 548.
XI.Технико-экономическое обоснование программы
Технико-экономическое обоснование Программы, как перечень конкретных, детально рассчитанных расходов (затрат), возникающих в связи с реализацией мероприятий, формируется на этапе подготовки Плана мероприятий Программы и применяется как руководство к выполнению определенного мероприятия в 2009 году (за исключением мероприятий, запланированных к реализации, начиная с 2010 года). В последующие 2010 - 2012 годы муниципальный Заказчик Программы, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, основываясь на Плане мероприятий, составляет и утверждает сметы расходов по конкретным пунктам мероприятий с учетом изменения цен, стоимости услуг и целесообразности производимых расходов.
XII.Оценка рисков реализации программы
Реализация Программы сопряжена с возникновением (проявлением) следующих рисков:
1) форс-мажорные события в городе:
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства могут ставить под угрозу не только достижимость результатов реализации Программы, но и существование самой Программы;
2) недофинансирование мероприятий Программы:
пятилетний (относительно долгосрочный) срок реализации Программы несет риск недофинансирования части либо всех мероприятий Программы.
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА САРАПУЛА
"ДЕТСКОЕ И ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
┌──────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┐
│ Наименование │Направления │Источники│ Объем финансирования │Исполнитель│ Ожидаемые │
│ мероприятия │расходов │финанси- │(в тыс. рублей, в ценах текущих лет) │ │ результаты │
│ │(капитальные│рования ├──────┬───────┬───────┬───────┬───┬───┤ │ │
│ │вложения, │ │Годы │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ │ │
│ │научно- │ │реали-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │исследова- │ │зации,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │тельские │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и опытно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конструктор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ские работы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │текущие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нужды) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───┴───┴───────────┴──────────────┤
│ 1. Организационная деятельность │
├──────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───┬───┬───────────┬──────────────┤
│1.1. Система мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│детей дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│качественным, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сбалансированным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│питанием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│1.1.1. Обеспечение│прочие │Бюджет МО│2010 -│ 9780,0│14634,0│23316,0│ │ │Управление │Улучшение │
│продуктами │текущие │9444,0 │2012 │ │ │ │ │ │образования│питания детей │
│питания, в том │расходы │руб. │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│дошкольного │
│числе молоком, │ │Родит. │ │26529,2│32608,0│35388,0│ │ │ │возраста, │
│молочной │ │плата - │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │
│продукцией, соками│ │26774,0 │ │ │ │ │ │ │ │за счет │
│и другими │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│продуктами │ │в 2009 г.│ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │
│питания, детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │
│в образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │
│учреждениях для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│детей дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │
│возраста, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │
│в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждениях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│1.1.2. Обеспечение│прочие │Бюджет МО│2010 -│ - │ - │ 182,0│ │ │Управление │Улучшение │
│продуктами │текущие │родит. │2012 │ │ │ 274,3│ │ │образования│питания детей │
│питания, в том │расходы │плата │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│дошкольного │
│числе молоком, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста, │
│молочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │
│продукцией, соками│ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │
│и другими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│продуктами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │
│питания, детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │
│в учреждении, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │
│реализующем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│основную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │
│общеобразователь- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │
│ную программу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│1.1.3. Обеспечение│прочие │Бюджет МО│2010 -│ │ 122,0│ 124,0│ │ │Управление │Улучшение │
│завтраком, в том │текущие │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│питания детей │
│числе │расходы │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│школьного │
│из обогащенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста, │
│продуктов, включая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │
│молочные, учащихся│ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │
│1 - 5-х классов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│общеобразователь- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │
│ных учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │
│прогимназий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│1.1.4. Обеспечение│прочие │Бюджет МО│2010 -│ │ 10,7│ 14,0│ │ │Управление │Улучшение │
│питанием учащихся │текущие │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│питания детей │
│1 - 11-х классов │расходы │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│школьного │
│общеобразователь- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста, │
│ных учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │
│прогимназий, из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │
│малоимущих семей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │
│(кроме детей из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │
│многодетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │
│малоимущих семей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Итого │ │ │ │36309,2│47374,7│59298,3│ │ │ │ │
│по разделу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Бюджет МО │ │ │ │ 9780,0│14766,7│23636,0│ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Родительская плата│ │ │ │26529,2│32608,0│35662,3│ │ │ │ │
├──────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───┴───┴───────────┴──────────────┤
│ 2. Материально-техническое обеспечение │
├──────────────────┬────────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───┬───┬───────────┬──────────────┤
│2.1. Система мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по техническому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│перевооружению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и модернизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│системы школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│2.1.1. Монтаж │капитальные │Бюджет МО│2010 -│ │ 360,0│ 432,0│ │ │Управление │Обеспечение: │
│систем │вложения │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│- соответствия│
│приточно-вытяжной │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│пищеблоков │
│вентиляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │
│пищеблоков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│2.1.2. Ремонт │капитальные │Бюджет МО│2010 -│ │ 600,0│ 720,0│ │ │Управление │Обеспечение: │
│систем │вложения │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│- соответствия│
│водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│пищеблоков │
│и канализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│2.1.3. Замена │капитальные │Бюджет МО│2010 -│ │ 480,0│ 576,0│ │ │Управление │Обеспечение: │
│технологического, │вложения │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│- соответствия│
│холодильного │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│пищеблоков │
│и нейтрального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │
│оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│для дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│2.1.4. Приобрете- │капитальные │Бюджет МО│2010 -│ │ 72,0│ 86,4│ │ │Управление │Обеспечение: │
│ние столовой │вложения │ │2012 │ │ │ │ │ │образования│- соответствия│
│и кухонной посуды,│ │ │ │ │ │ │ │ │г. Сарапула│пищеблоков │
│кухонного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │
│инвентаря │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│для дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Итого по разделу: │ │ │ │ - │ 1512,0│ 1814,4│ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Бюджет МО │ │ │ │ - │ 1512,0│ 1814,4│ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Всего по │ │ │ │36309,2│48886,7│61112,7│ │ │ │ │
│Программе, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Бюджет МО │ │ │ │ 9780,0│16278,7│25450,4│ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│Родительская плата│ │ │ │26529,2│32608,0│35662,3│ │ │ │ │
└──────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───┴───┴───────────┴──────────────┘
Согласовано:
Главный бухгалтер
ЦБ Управления образования
г. Сарапула
В.И.ТЕРЕЩЕНКО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ "ДЕТСКОЕ И ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"
НА 2010 - 2012 ГГ.
Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Бюджет
на 2010 год - 9780,0 тыс. руб.
5149 дет. x 165 дн. x 11,48 руб. = 9780,0 т.р.
на 2011 год - 14634,0 тыс. руб.
5183 дет. x 160 дн. x 17,65 руб. = 14634,0 т.р.
на 2012 год - 23316,0 тыс. руб.
5328 дет. x 175 дн. x 25 руб. = 23316,0 т.р.
Родительская плата
на 2010 год - 26529,2 тыс. руб.
5149 дет. x 159 дн. x 32,40 руб. = 26529,2 т.р.
на 2011 год - 32608,0 тыс. руб.
5183 дет. x 160 дн. x 39,32 руб. = 32608,0 тыс. руб.
на 2012 год - 35388,0 тыс. руб.
5328 дет. x 158 дн. x 42,04 руб. = 35388,0 тыс. руб.
Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания, детей в учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Бюджет
на 2012 год - 182,0 тыс. руб.
43 дет. x 169 дн. x 25 руб. = 182,0 т.р.
Родительская плата
на 2012 год - 274,3 тыс. руб.
43 дет. x 169 дн. x 37,74 руб. = 274,3 тыс. руб.
Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий (1%).
На 2011 год - 122,0 тыс. руб.
4602 чел. x 204 дн. x 0,13 руб. = 122,0 т.р.
на 2012 год - 124,0 тыс. руб.
4653 чел. x 204 дн. x 0,13 руб. = 124,0 т.р.
Обеспечение питанием учащихся 1 - 11-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий, из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малоимущих семей) - 1%.
на 2011 год - 10,7 тыс. руб.
249 чел. x 204 дн. x 0,21 руб. = 10,7 т.р
на 2012 год - 14,0 тыс. руб.
298 чел. x 204 дн. x 0,23 руб. = 14,0 т.р.
Монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции пищеблоков
на 2011 год - 360 тыс. руб.
90000 руб. x 4 учр-я = 360,0 тыс. руб.
на 2012 год - 432 тыс. руб.
108000 руб. x 4 учр-я = 432,0 тыс. руб.
Ремонт систем водоснабжения и канализации
на 2011 год - 600,0 тыс. руб.
ремонт ГВС и ХВС 30000 руб. x 10 учр. = 300,0 т.р.
ремонт канализации 60000 руб. x 5 учр. = 300,0 т.р.
на 2012 год - 720,0 тыс. руб.
ремонт ГВС и ХВС 35000 руб. x 10 учр. = 350,0 т.р.
ремонт канализации 70000 руб. x 5 учр. = 350,0 т.р.
Замена технологического, холодильного и нейтрального оборудования для дошкольных образовательных учреждений
на 2011 год - 480,0 тыс. руб.
холодильник 15 шт. x 8000 руб. = 120,0 т.р.
эл. плита 10 шт. x 22500 руб. = 225,0 т.р.
жар. шкаф 9 шт. x 15000 руб. = 135,0 т.р.
на 2012 год - 576,0 тыс. руб.
холодильник 10 шт. x 8500 руб. = 85,0 т.р.
эл. плита 13 шт. x 25000 руб. = 325,0 т.р.
жар. шкаф 10 шт. x 16600 руб. = 166,0 т.р.
Приобретение столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря для дошкольных образовательных учреждений
на 2011 год - 72,0 тыс. руб.
тарелка мелк. 500 шт. x 18 руб. = 9,0 т.р.
кастрюля 40 шт. x 450 руб. = 18,0 т.р.
ложка чайн. 600 шт. x 9 руб. = 5,4 т.р.
сковорода чуг. 30 шт. x 780 руб. = 23,4 т.р.
чайник 30 шт. x 300 руб. = 9,0 т.р.
бачок 3 шт. x 240 руб. = 7,2 т.р.
на 2012 год - 86,4 тыс. руб.
бачок 15 шт. x 260 руб. = 39,0 т.р.
нож компл. 10 шт. x 450 руб. = 4,5 т.р.
терка 60 шт. x 100 руб. = 6,0 т.р.
тарелка 400 шт. x 25 руб. = 10,0 т.р.
кружка 400 шт. x 20 руб. = 8,0 т.р.
противень жарочн. 10 шт. x 1500 руб. = 15,0 т.р.
вилки 220 шт. x 18 руб. = 3,9 т.р.
Объемы финансирования имеют прогностический характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Сарапульской городской Думы "О бюджете города Сарапула" на соответствующий финансовый год.
Главный бухгалтер
ЦБ УО г. Сарапула
В.И.ТЕРЕЩЕНКО