N
| Наименование показателя
| Ед.
из-
ме-
ре-
ния
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
|
I
(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
| Обоснование финансирования расходов по субсидированию части затрат
на уплату процентов по кредитам, средними и малыми предприятиями
Машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, а также
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за
производственное оборудование, получаемое ими от лизинговых компаний,
для реализации инвестиционных проектов
|
1
| Объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
инвестиционных проектов
(п. 1.1 таблицы 9 +
п. 1.2 таблицы 9 +
п. 1.3 таблицы 9)
| млн.
руб.
| 3450
| 2744
| 2303
| 2354
| 2653
|
2
| Объем финансирования
реализации
инвестиционных проектов
за счет собственных
средств предприятий
(прогноз)
| млн.
руб.
| 1003
| 1013
| 1033
| 1147
| 1571
|
3
| Объем финансирования
реализации
инвестиционных и
инновационных проектов
в рамках федеральных
целевых программ
(таблица 10)
| млн.
руб.
| 10
| 12
| 15
| 18
| 20
|
4
| Необходимый объем
привлеченных средств
для финансирования
реализации
инвестиционных проектов
(строка 1 - строка 2 -
строка 3)
| млн.
руб.
| 2437
| 1719
| 1255
| 1189
| 1062
|
5
| Объем привлеченных
средств для
финансирования
реализации
инвестиционных проектов
малых и средних
предприятий
| млн.
руб.
| 1154
| 1154
| 1108
| 1077
| 1062
|
6
(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
| Необходимый объем
финансирования расходов
за счет средств бюджета
УР по возмещению части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным малыми и
средними предприятиями
машиностроения и
металлообработки
Удмуртской Республики,
а также возмещения
части затрат на уплату
лизинговых платежей за
производственное
оборудование,
получаемое ими от
лизинговых компаний,
для реализации
инвестиционных проектов
(строка 5 x 0,065) <8>
| млн.
руб.
| 75
| 75
| 72
| 70
| 69
|
II
(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
| Обоснование бюджетной эффективности субсидирования части затрат
на уплату процентов по кредитам, а также возмещения части затрат
на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование,
получаемое от лизинговых компаний
|
7
| Дополнительные
поступления в бюджет
УР от реализации
инвестиционных
проектов (прогноз)
| млн.
руб.
| 89
| 226
| 297
| 437
| 630
|
8
| Сальдо дополнительных
поступлений и выплат
(строка 7 - строка 6)
| млн.
руб.
| 14
| 151
| 225
| 367
| 561
|
9
| Сальдо дополнительных
поступлений и выплат
нарастающим итогом
| млн.
руб.
| 14
| 165
| 389
| 757
| 1317
|
III
| Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих
мероприятий Программы
|
10
| Объем финансовых
ресурсов из бюджета УР
для реализации прочих
мероприятий Программы
(п. 3.2.1 таблицы 9 +
п. 3.2.4 таблицы 9 +
3.2.6 таблицы 9 +
п. 3.2.7 таблицы 9 +
п. 3.4.1 таблицы 9 +
п. 3.4.2 таблицы 9 +
п. 3.4.3 таблицы 9 +
п. 4.1 таблицы 9 +
п. 4.2 таблицы 9 +
п. 4.3 таблицы 9 +
п. 4.4.3 таблицы 9 +
п. 4.6 таблицы 9),
всего
| млн.
руб.
| 15,3
| 3,8
| 4,4
| 16,4
| 3,9
|
11
| Объем финансовых
ресурсов из бюджета УР
для реализации прочих
мероприятий Программы,
всего, нарастающим
итогом
| млн.
руб.
| 15,3
| 19,1
| 23,5
| 39,9
| 43,9
|
IV
| Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих
мероприятий Программы
|
12
| Объем финансовых
ресурсов из местных
бюджетов для реализации
прочих мероприятий
Программы (п. 4.2 + п.
4.3 таблицы 9), всего
| млн.
руб.
| 1,55
| 1,55
| 1,55
| 1,55
| 1,55
|
13
| Объем финансовых
ресурсов из местных
бюджетов для реализации
прочих мероприятий
Программы (п. 4.2 + п.
4.3 таблицы 9), всего,
нарастающим итогом
| млн.
руб.
| 1,6
| 3,1
| 4,7
| 6,2
| 7,8
|
V
| Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих
мероприятий Программы
|
14
| Объем внебюджетных
финансовых ресурсов
для реализации прочих
мероприятий Программы
(п. 3.2.6 таблицы 9 +
п. 3.2.7 таблицы 9 +
п. 4.1 таблицы 9 +
п. 4.2 таблицы 9 +
п. 4.3 таблицы 9)
| млн.
руб.
| 13,9
| 2,45
| 2,45
| 14,05
| 2,65
|
15
| Объем внебюджетных
финансовых ресурсов
для реализации прочих
мероприятий Программы,
всего, нарастающим
итогом
| млн.
руб.
| 13,9
| 16,4
| 18,8
| 32,9
| 35,5
|
VI
| Оценка эффективности предоставляемых в рамках данной Программы мер
государственной поддержки
|
16
| Привлечено средств для
реализации Программы,
всего (строка 1 +
строка 6 + строка 10 +
строка 12 + строка 14)
| млн.
руб.
| 3556
| 2827
| 2383
| 2456
| 2730
|
17
| Привлечено средств для
реализации Программы
нарастающим итогом
| млн.
руб.
| 3556
| 6383
| 8766
| 11222
| 13952
|
18
| Привлечено средств для
реализации Программы
из бюджета УР, всего
(строка 6 + строка 10)
| млн.
руб.
| 90
| 79
| 76
| 86
| 73
|
19
| Привлечено средств для
реализации Программы
из бюджета УР, всего,
нарастающим итогом
| млн.
руб.
| 90
| 169
| 246
| 332
| 405
|
20
| Привлечено средств для
реализации Программы
помимо бюджета УР,
всего, нарастающим
итогом (строка 17 -
строка 19)
| млн.
руб.
| 3466
| 6213
| 8520
| 10890
| 13547
|
21
| Доля средств бюджета
УР в расходах на
реализацию Программы
(строка 18 / строка 16
x 100%)
| %
| 2,5
| 2,8
| 3,2
| 3,5
| 2,7
|
22
| Доля расходов на
реализацию Программы в
доходах бюджета УР <9>
| %
| 0,7
| 0,6
| 0,6
| 0,7
| 0,6
|
23
| Доля расходов на
реализацию Программы
в расходах бюджета УР
<10>
| %
| 0,6
| 0,6
| 0,5
| 0,6
| 0,5
|
24
| Привлечено средств из
прочих источников на
1 рубль расходов на
реализацию Программы
из бюджета УР
| руб.
| 38,5
| 34,9
| 30,2
| 27,4
| 36,4
|