Приложение к Постановлению от 13.12.2005 г № 545-III Обоснование

Обоснование финансирования расходов республиканской целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в удмуртской республике на 2006 — 2010 годы» из бюджета удмуртской республики


N




Наименование показателя




Ед.
из-
ме-
ре-
ния
2006




2007




2008




2009




2010




I





(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
Обоснование финансирования расходов по субсидированию части затрат
на уплату процентов по кредитам, средними и малыми предприятиями
Машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, а также
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за
производственное оборудование, получаемое ими от лизинговых компаний,
для реализации инвестиционных проектов
1






Объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
инвестиционных проектов
(п. 1.1 таблицы 9 +
п. 1.2 таблицы 9 +
п. 1.3 таблицы 9)
млн.
руб.





3450






2744






2303






2354






2653






2





Объем финансирования
реализации
инвестиционных проектов
за счет собственных
средств предприятий
(прогноз)
млн.
руб.




1003





1013





1033





1147





1571





3






Объем финансирования
реализации
инвестиционных и
инновационных проектов
в рамках федеральных
целевых программ
(таблица 10)
млн.
руб.





10






12






15






18






20






4






Необходимый объем
привлеченных средств
для финансирования
реализации
инвестиционных проектов
(строка 1 - строка 2 -
строка 3)
млн.
руб.





2437






1719






1255






1189






1062






5






Объем привлеченных
средств для
финансирования
реализации
инвестиционных проектов
малых и средних
предприятий
млн.
руб.





1154






1154






1108






1077






1062






6




















(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
Необходимый объем
финансирования расходов
за счет средств бюджета
УР по возмещению части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным малыми и
средними предприятиями
машиностроения и
металлообработки
Удмуртской Республики,
а также возмещения
части затрат на уплату
лизинговых платежей за
производственное
оборудование,
получаемое ими от
лизинговых компаний,
для реализации
инвестиционных проектов
(строка 5 x 0,065) <8>
млн.
руб.



















75




















75




















72




















70




















69




















II



(в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
Обоснование бюджетной эффективности субсидирования части затрат
на уплату процентов по кредитам, а также возмещения части затрат
на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование,
получаемое от лизинговых компаний
7




Дополнительные
поступления в бюджет
УР от реализации
инвестиционных
проектов (прогноз)
млн.
руб.



89




226




297




437




630




8


Сальдо дополнительных
поступлений и выплат
(строка 7 - строка 6)
млн.
руб.

14


151


225


367


561


9


Сальдо дополнительных
поступлений и выплат
нарастающим итогом
млн.
руб.

14


165


389


757


1317


III

Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих
мероприятий Программы
10
















Объем финансовых
ресурсов из бюджета УР
для реализации прочих
мероприятий Программы
(п. 3.2.1 таблицы 9 +
п. 3.2.4 таблицы 9 +
3.2.6 таблицы 9 +
п. 3.2.7 таблицы 9 +
п. 3.4.1 таблицы 9 +
п. 3.4.2 таблицы 9 +
п. 3.4.3 таблицы 9 +
п. 4.1 таблицы 9 +
п. 4.2 таблицы 9 +
п. 4.3 таблицы 9 +
п. 4.4.3 таблицы 9 +
п. 4.6 таблицы 9),
всего
млн.
руб.















15,3
















3,8
















4,4
















16,4
















3,9
















11





Объем финансовых
ресурсов из бюджета УР
для реализации прочих
мероприятий Программы,
всего, нарастающим
итогом
млн.
руб.




15,3





19,1





23,5





39,9





43,9





IV

Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих
мероприятий Программы
12





Объем финансовых
ресурсов из местных
бюджетов для реализации
прочих мероприятий
Программы (п. 4.2 + п.
4.3 таблицы 9), всего
млн.
руб.




1,55





1,55





1,55





1,55





1,55





13






Объем финансовых
ресурсов из местных
бюджетов для реализации
прочих мероприятий
Программы (п. 4.2 + п.
4.3 таблицы 9), всего,
нарастающим итогом
млн.
руб.





1,6






3,1






4,7






6,2






7,8






V

Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих
мероприятий Программы
14








Объем внебюджетных
финансовых ресурсов
для реализации прочих
мероприятий Программы
(п. 3.2.6 таблицы 9 +
п. 3.2.7 таблицы 9 +
п. 4.1 таблицы 9 +
п. 4.2 таблицы 9 +
п. 4.3 таблицы 9)
млн.
руб.







13,9








2,45








2,45








14,05








2,65








15





Объем внебюджетных
финансовых ресурсов
для реализации прочих
мероприятий Программы,
всего, нарастающим
итогом
млн.
руб.




13,9





16,4





18,8





32,9





35,5





VI

Оценка эффективности предоставляемых в рамках данной Программы мер
государственной поддержки
16




Привлечено средств для
реализации Программы,
всего (строка 1 +
строка 6 + строка 10 +
строка 12 + строка 14)
млн.
руб.



3556




2827




2383




2456




2730




17


Привлечено средств для
реализации Программы
нарастающим итогом
млн.
руб.

3556


6383


8766


11222


13952


18



Привлечено средств для
реализации Программы
из бюджета УР, всего
(строка 6 + строка 10)
млн.
руб.


90



79



76



86



73



19



Привлечено средств для
реализации Программы
из бюджета УР, всего,
нарастающим итогом
млн.
руб.


90



169



246



332



405



20





Привлечено средств для
реализации Программы
помимо бюджета УР,
всего, нарастающим
итогом (строка 17 -
строка 19)
млн.
руб.




3466





6213





8520





10890





13547





21




Доля средств бюджета
УР в расходах на
реализацию Программы
(строка 18 / строка 16
x 100%)
%




2,5




2,8




3,2




3,5




2,7




22


Доля расходов на
реализацию Программы в
доходах бюджета УР <9>
%


0,7


0,6


0,6


0,7


0,6


23



Доля расходов на
реализацию Программы
в расходах бюджета УР
<10>
%



0,6



0,6



0,5



0,6



0,5



24




Привлечено средств из
прочих источников на
1 рубль расходов на
реализацию Программы
из бюджета УР
руб.




38,5




34,9




30,2




27,4




36,4




--------------------------------

<8> Из расчета субсидирования процентной ставки по кредитам, а также возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование, получаемое от лизинговых компаний, в размере не более 1/2 размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, составляющей на момент расчета 13%.
(сноска в ред. постановления Государственного Совета УР от 24.10.2006 N 713-III)
<9> От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 12428,7 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
<10> От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 14124,5 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
Примечания:
"+" - сложение показателей;
"-" - вычитание показателей;
"x" - умножение показателей;
"/" - деление показателей.