Приложение к Приказу от 15.05.2017 г № 27 Положение
Заключение
Я, ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
провел(-а) проверку следующих бюджетных процедур: _________________________
__________________________________________________________________________.
В ходе контроля проверены следующие операции, процедуры, действия,
составляющие бюджетную процедуру: _________________________________________
__________________________________________________________________________.
Проверка проведена в отношении следующих объектов внутреннего финансового
контроля: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Контроль осуществлен методом (контроля по уровню подчиненности, контроля по
уровню подведомственности), способом (сплошным, выборочным).
Проверяемый период: ______________________________________________________.
Перечень документов, представленных для осуществления контроля: ___________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Выводы по результатам осуществления контроля:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В ходе проверки выявлены недостатки (нарушения): __________________________
__________________________________________________________________________.
В целях устранения выявленных недостатков (нарушений) необходимо указать
меры по исправлению или устранению недостатков (нарушений), сроки их
устранения: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(подпись, дата)
Ознакомлен:
(должность, подпись, Ф.И.О.)