Приложение к Приказу от 15.05.2017 г № 27 Положение


                                Заключение
    Я, ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
провел(-а) проверку следующих бюджетных процедур: _________________________
__________________________________________________________________________.
В   ходе   контроля  проверены  следующие  операции,  процедуры,  действия,
составляющие бюджетную процедуру: _________________________________________
__________________________________________________________________________.
Проверка  проведена  в отношении следующих объектов внутреннего финансового
контроля: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Контроль осуществлен методом (контроля по уровню подчиненности, контроля по
уровню подведомственности), способом (сплошным, выборочным).
Проверяемый период: ______________________________________________________.
Перечень документов, представленных для осуществления контроля: ___________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Выводы по результатам осуществления контроля:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В ходе проверки выявлены недостатки (нарушения): __________________________
__________________________________________________________________________.
В  целях  устранения  выявленных недостатков (нарушений) необходимо указать
меры  по  исправлению  или  устранению  недостатков  (нарушений),  сроки их
устранения: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                                                            (подпись, дата)
Ознакомлен:
(должность, подпись, Ф.И.О.)